联特科技业绩怎么样?联特科技盈利能力
admin
2022-08-30 11:29:40
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  报告期内公司主营业务突出,2019 至 2021 年度主营业务收入占营业收入的比重均超过 99%,金额分别为 37,598.55 万元、51,528.79 万元和 69,602.06 万元,营业收入复合增长率达到 36.07%,呈现持续、快速、稳定的增长趋势,继续保持良好态势。

  公司其他业务收入各期金额较小,占同期营业收入比例较低,主要为公司收取的产品设计开发费用,以及出售配件、废品所取得的收入。报告期内,公司其他业务收入分别为 125.18 万元、211.41 万元和 239.10 万元。

  2019-2021 年度,公司光模块销售金额分别为 37,137.68 万元、48,937.75 万元及 68,001.77 万元,呈逐年上升的趋势,平均占比超过 95%,是公司最主要的业务类型。报告期内,由于公司在光器件、光模块的设计、生产等工艺方面处于行业较高水平,部分客户会委托公司进行光模块的生产加工。2019 年起,公司受托加工销售金额分别为 460.87 万元、2,591.04 万元和 1,600.30 万元,随着客户委托加工需求的增长销售收入增长较快。

  报告期内公司营业毛利主要来源于主营业务,公司营业毛利构成及营业毛利率变动如下:

  (1)公司主要从事光模块的研发、生产及销售,近三年,随着电信及数通市场需求的快速增长,公司营业收入持续上升,与之相符,公司毛利分别为 14,096.46 万元、15,878.46 万元和 25,718.34 万元,呈现持续上升趋势。主营业务毛利系毛利的主要来源,占综合毛利的比重均超过 99%。

  (2)近三年,公司综合毛利率分别为 37.37%、30.69%和 36.82%,主营业务毛利率分别为 37.47%、30.77%和 36.88%。2020 年度公司毛利率有所下降,主要系产品结构变化所致,此外,2020 年度公司加大国内市场的开拓力度,国内市场毛利率相对较低,拉低了整体毛利率水平。

  (3)报告期内公司其他业务主要包括公司为客户提供的产品设计开发服务以及出售配件、废品等,金额较小,业务构成存在一定变动,毛利率随之波动。

   根据市场行情综合分析后微信号:根据市场行情综合分析后

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